Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
22090103777/2016 894.50€ Elektrina - preplatok,Markušovce VSE 22090103777 Slebodníková Anna 2016
2290063698/2016 1299.32€ Elektrina - preplatok, Letohrádok VSE 2290063698 Slebodníková Anna 2016
149/2016 84.00€ Oprava PC NSG s.r.o. 2016017 Slebodníková Anna 2016
150/2016 338.40€ Technické práce NSG s.r.o. 2016016 Slebodníková Anna 2016
151/2016 448.80€ Technické práce NSG s.r.o. 2016018 Slebodníková Anna 2016
152/2016 252.89€ Voda - Smižany PVPS 516132623 Slebodníková Anna 2016
153/2016 174.00€ Revízia systému EPS EDC s.r.o. 201600075 Slebodníková Anna 2016
154/2016 90.67€ Nákup materiálu Nezábudka SNV 160383 Slebodníková Anna 2016
155/2016 63.00€ Preprava materiálu Bakoš Juraj,Tehelná 26, SNV 20160871 Slebodníková Anna 2016
156/2016 22.00€ Nákup tovaru - postrek proti burine LOS-Agro s.r.o. 275116 Slebodníková Anna 2016
157/2016 42.42€ Telefónne poplatky Slovak Telekom 2786477319 Slebodníková Anna 2016
158/2016 30.00€ Služby BOZP Livonec SK Sp. Nová Ves 216020874 Slebodníková Anna 2016
159/2016 400.00€ Vystúpenie - areál kaštieľa Markušovce JAGO 19062016 Slebodníková Anna 2016
160/2016 62.06€ Telefónne poplatky Slovak Telekom 3786591816 Slebodníková Anna 2016
161/2016 180.83€ Telefónne poplatky Orange 199688748 Slebodníková Anna 2016
162/2016 191.00€ Elektrina - Smižany VSE 2270010016 Slebodníková Anna 2016
163/2016 695.00€ Plyn - Smižany RWE 3100011055 Slebodníková Anna 2016
164/2016 647.00€ Plyn - SNV RWE 3120010014 Slebodníková Anna 2016
165/2016 35.55€ Internet -8-10/2016 Rupkki, Smižany 240147 Slebodníková Anna 2016
166/2016 203.00€ Výroba magnetiek Camedia,Cermelska cesta 3,Košice 2016128 Slebodníková Anna 2016