Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
119/2017 155.00€ preklad - film FPU Lanquage Bisro 170100191 Slebodníková Lívia 2017
120/2017 250.00€ Fotoslužby - film FPU StankaHollo 2017005 Slebodníková Lívia 2017
121/2017 5750.00€ Vitriny - FPU Eurodreveník 1715020 Slebodníková Lívia 2017
122/2017 37.30€ Kancel.potreby Domino SNV 58 Slebodníková Lívia 2017
123/2017 136.68€ Tlač propag.materiálov Insima, s.r.o. 20170073 Slebodníková Lívia 2017
124/2017 10747.00€ Reštaurovanie zbierok Bezák 2017002 Slebodníková Lívia 2017
125/2017 60.00€ Služby BOZP Livonec SK Sp. Nová Ves 217020558 Slebodníková Lívia 2017
126/2017 2743.46€ Stravné lístky Le cheque DEJEUNER 17046473 Slebodníková Lívia 2017
127/2017 29.50€ Kancelársky papier Dataservis SNV 170109 Slebodníková Lívia 2017
128/2017 65.30€ Tovar - komis Toman a Toman,Uvalno 5/3/00 Slebodníková Lívia 2017
129/2017 16.48€ Technický materiál Farby Laky - Peter Endel 17029 Slebodníková Lívia 2017
130/2017 266.24€ Čistiace potreby Schwabik SNV 1600018 Slebodníková Lívia 2017
131/2017 38.35€ Pevná linka + internet T com 1173979104 Slebodníková Lívia 2017
132/2017 523.84€ Elektrina - hospodárska budova VSE 2290116271 Slebodníková Lívia 2017
133/2017 984.85€ Elektrina - letohrádok VSE 2290063698 Slebodníková Lívia 2017
134/2017 435.58€ Elektrina - SNV VSE 2290127115 Slebodníková Lívia 2017
135/2017 687.91€ Elektrina - kaštieľ VSE 2290103777 Slebodníková Lívia 2017
136/2017 9718.00€ Projekt "Spiš v kocke" Mgr.art Masár 2017005 Slebodníková Lívia 2017
137/2017 75.50€ Materiál - výstava Vydra, s.r.o. 20170094 Slebodníková Lívia 2017
138/2017 910.00€ Plyn - Smižany Innogy 3100011055 Slebodníková Lívia 2017