Číslo faktúry interné
123/2017
Hodnota-faktúry
136.68€
Dodávateľ
Insima, s.r.o.
Číslo faktúry dodávateľ
20170073
Adresa-dodávateľa
Gorazdová 27, 05201 Sp.Nová Ves
Predmet fakturácie
Tlač propag.materiálov
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2017