Nadpis | Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet objednávky | Celková hodnota objednávky | Dátum vyhotovenia objednávky | Dátum zverejnenia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/239 B2B Partner | 239 | B2B Partner | kancel.stoličky, trezor | 694.00 | ||
2019/238 Nezábudka | 238 | Nezábudka | tovar podľa vl. Výberu | 250.00 | ||
2019/237 Zajac Marián | 237 | Zajac Marián | saporámy | 1000.00 | ||
2019/236 Fictum | 236 | Fictum | vysávač | 120.00 | ||
2019/235 Nezábudka | 235 | Nezábudka | hoblík | 280.00 | ||
2019/234 Insima, s.r.o. | 234 | Insima, s.r.o. | tlač nálezových správ | 700.00 | ||
2019/233 Insima, s.r.o. | 233 | Insima, s.r.o. | kalendáriky | 247.00 | ||
2019/232 Dataservis | 232 | Dataservis | tovar podľa vl. Výberu | 50.00 | ||
2019/231 Mattone | 231 | Mattone | stravovanie - rekondičný eň | 180.00 | ||
2019/230 Re pro | 230 | Re pro | propag.reklam.služby | 300.00 | ||
2019/229 Livonec sro | 229 | Livonec sro | kontrola has.prístojov | 70.00 | ||
2019/227 Slaninka Dušan | 227 | Slaninka Dušan | revízie kotla | 250.00 | ||
2019/226 Michalko | 226 | Michalko | oprava bleskozvodov | 6342.00 | ||
2019/225 Insima, s.r.o. | 225 | Insima, s.r.o. | tlač propag. Materialov | 250.00 | ||
2019/224 Pavlisová Zuzana | 224 | Pavlisová Zuzana | jazyková korektúra | 127.00 | ||
2019/223 Stavmarket | 223 | Stavmarket | obklad schodište | 5994.00 | ||
2019/222 Schwabik | 222 | Schwabik | tovar podľa vl. Výberu | 60.00 | ||
2019/221 Rakum | 221 | Rakum | žaluzie | 8280.00 | ||
2019/220 Fun Park s.r.o. | 220 | Fun Park s.r.o. | dotlač pomôcok | 48.00 | ||
2019/219 EuroAWK, s.r.o. | 219 | EuroAWK, s.r.o. | reklamná kampaň CLV | 216.00 |