Nadpis Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Celková hodnota objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky
2019/239 B2B Partner 239 B2B Partner kancel.stoličky, trezor 694.00
2019/238 Nezábudka 238 Nezábudka tovar podľa vl. Výberu 250.00
2019/237 Zajac Marián 237 Zajac Marián saporámy 1000.00
2019/236 Fictum 236 Fictum vysávač 120.00
2019/235 Nezábudka 235 Nezábudka hoblík 280.00
2019/234 Insima, s.r.o. 234 Insima, s.r.o. tlač nálezových správ 700.00
2019/233 Insima, s.r.o. 233 Insima, s.r.o. kalendáriky 247.00
2019/232 Dataservis 232 Dataservis tovar podľa vl. Výberu 50.00
2019/231 Mattone 231 Mattone stravovanie - rekondičný eň 180.00
2019/230 Re pro 230 Re pro propag.reklam.služby 300.00
2019/229 Livonec sro 229 Livonec sro kontrola has.prístojov 70.00
2019/227 Slaninka Dušan 227 Slaninka Dušan revízie kotla 250.00
2019/226 Michalko 226 Michalko oprava bleskozvodov 6342.00
2019/225 Insima, s.r.o. 225 Insima, s.r.o. tlač propag. Materialov 250.00
2019/224 Pavlisová Zuzana 224 Pavlisová Zuzana jazyková korektúra 127.00
2019/223 Stavmarket 223 Stavmarket obklad schodište 5994.00
2019/222 Schwabik 222 Schwabik tovar podľa vl. Výberu 60.00
2019/221 Rakum 221 Rakum žaluzie 8280.00
2019/220 Fun Park s.r.o. 220 Fun Park s.r.o. dotlač pomôcok 48.00
2019/219 EuroAWK, s.r.o. 219 EuroAWK, s.r.o. reklamná kampaň CLV 216.00