Číslo faktúry interné
229/2015
Hodnota-faktúry
99.00€
Dodávateľ
Sejut Ivan,Slovenska 50, SNV
Číslo faktúry dodávateľ
20150434
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
Toner do tlačiarne
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Slebodniková Anna
Rok fakturácie
2015