Číslo faktúry interné
349/2022
Hodnota-faktúry
342.72€
Dodávateľ
Insima
Číslo faktúry dodávateľ
20220178
Adresa-dodávateľa
Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves
Predmet fakturácie
propagačný materiál
Objednávka-zmluva
171/2022
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2022